| 名称(name) | 内控审计 |
|---|---|
| 简介(displayDescription) | 企业内部控制体系建设咨询与内控有效性评价。按《企业内部控制基本规范》+ 18 项应用指引, 交付风险控制矩阵(RCM)、内控制度框架、内控评价报告。 |
| 分类(categories) | 效率工具 |
| 累计使用人次 | 0 |
| 最后更新(created_at) | 2026-10-04 |
| 版本(version) | 2.1.1 |
| 日期 | 累计使用人次 | 24h增量 |
|---|---|---|
| 2026-10-05 | 0 | — |
| 排行 | 职称 | 使用人次 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 对比 | |
| 2 | 金金融文档质控审计 | 14 | 对比 |
| 3 | 0 | 对比 | |
| 4 | 采采购内控自查技能 | 0 | 对比 |
| 5 | 企企业财税合规审计与税务审计指引 | 82 | 对比 |
| 6 | 内内部审计计划 | 0 | 对比 |
| 7 | LLLM 应用安全审计 | 1 | 对比 |
| 8 | 体体系内审计划表|条款部门与时间 | 0 | 对比 |